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¿Cómo importar un Pedido de Compra?

por
Soporte técnico - Montevideo COMM
en 5/6/23 16:08 397 vistas

Importar masivamente a traves de plantilla un pedido de compra.


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Soporte técnico - Montevideo COMM

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Soporte técnico - Montevideo COMM
En 5/6/23 17:54





Para importar un pedido de compra masivamente es necesario:

Crear el Pedido de Compra en el sistema:

Compra > Solicitudes de presupuesto

Señalando el Proveedor y dentro de "Entregas y facturas" señalar la "Fecha prevista" (Esta es la fecha de recepción de los productos)

 

Confirmar el pedido y volver hacia la pantalla principal con el pedido generado.

 

Aquí se debe seleccionar el mismo desde la casilla del inicio, presionar en el botón de Acción que se muestra y Exportar



Añadir el campo Fecha Prevista y automáticamente también se agrega el campo ID, el cual corresponde al ID del pedido.


Estos 2 campos exportados es necesario agregarlos en la planilla para la Importación del pedido en los campos ID externo y Líneas del pedido/Fecha prevista.

A continuación, le dejamos algunos de los campos que son de utilidad exportar:


Líneas del pedido/Nombre a mostrar

Líneas del pedido/Descripción

Líneas del pedido/Precio Unitario

Líneas del pedido/Cantidad

Líneas del pedido/Unidad de medida del producto


Es necesario aclarar que los productos aquí cargados, tienen que estar previamente cargados en el sistema, a su vez todos los campos es necesario rellenarlos, y deben tener en cuenta que cada línea debe tener el mismo ID externo. 

Ejemplo:





Una vez completada la planilla puede regresar a la pagina principal de presupuesto e Importar



En cuanto cargue la planilla es necesario verificar que los campos de la relación estén seleccionados, ya que puede darse el caso, como se muestra a continuación, que deban seleccionarlos manualmente.




                           


Una vez verificado lo anterior, es necesario comprobar que los campos cargados estén correctos para esto deben presionar en Probar importación



Si todo está correcto, presionar en Importar. Una vez hecho esto es necesario confirmar el pedido de compra.


Dentro del pedido de compra validado, en necesario recibir los productos para que el stock de los mismos sea afectado:




De esta forma se afecta el stock correctamente y reciben los productos adquiridos en el stock.

Para crear la factura desde el pedido de compra es necesario presionar la opción Crear factura:


Esta queda en borrador y es necesario validarla.


Ante cualquier consulta puede contactarnos a través del mail ayuda@mvdgestiona.uy.


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Preguntado: 5/6/23 16:08
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Última actualización: 27/6/24 13:35