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¿Cómo emitir un reporte de los saldos pendientes de deudores/acreedores?
deuda / saldos / impagos / impagas
¿Cómo emitir un reporte de los saldos pendientes de deudores/acreedores?
Se podrá emitir un reporte de los saldos pendientes de los deudores desde el menú Facturación, en la sección Reportes > Calidad de la deuda.
En la nueva pantalla, deberá indicar la fecha para la cual desea visualizar el informe.
Las opciones “Solo cuentas a cobrar” y “Solo cuentas a pagar” permiten mostrar, de forma predeterminada, todas las cuentas a cobrar (deudoras) o a pagar (acreedoras), respectivamente. También podrá seleccionar una cuenta específica para consultar su información.
El reporte incluye por defecto todos los clientes y proveedores. Sin embargo, el campo “Filtrar empresa” permite seleccionar una o más empresas para consultar únicamente los saldos de determinados clientes o proveedores.
Una vez completados los filtros deseados, deberá seleccionar “Ver” para visualizar el reporte en el sistema. Desde allí, podrá imprimirlo o exportarlo a Excel. También podrá seleccionar directamente alguna de las opciones de exportación disponibles.
En la nueva pantalla se mostrará, para cada empresa, la siguiente información:
- Remanente: saldo total pendiente de pago.
- Deuda: saldo pendiente de pago que aún no se encuentra vencido, tomando como referencia la fecha de vencimiento asignada a la factura.
- 1 - 30 d. / >120 d.: en cada columna se mostrará el saldo pendiente correspondiente a facturas vencidas dentro de los distintos períodos de tiempo. Por ejemplo, 1 - 30 d. corresponde a saldos vencidos entre 1 y 30 días antes de la fecha seleccionada, mientras que >120 d. corresponde a saldos vencidos hace más de 120 días.
Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy.
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| Preguntado: 19/8/26 14:11 |
| Visto: 1470 veces |
| Última actualización: 19/8/26 14:12 |