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¿Cómo veo los CFE recibidos en MVD Gestiona?

por
Soporte técnico - Montevideo COMM
en 24/8/26 15:10 1.110 vistas

Cuando voy a contabilidad > proveedores no logro ver los CFE recibidos.

CFE recibidos / Facturación / Comunicación entre empresas

¿Cómo veo los CFE recibidos en MVD Gestiona?

 

Los CFE recibidos pueden visualizarse desde el sistema de facturación o mediante la configuración del servicio de MVD Gestiona.

 

Desde el sistema de facturación:

 

Las opciones de acceso fueron enviadas en las instrucciones correspondientes. Dependiendo del producto en cuestión, las opciones disponibles son las siguientes:

https://cloud.mvdfactura.uy

https://cloud-2.mvdfactura.uy

https://cloud-3.mvdfactura.uy
https://nube.mvdfactura.uy

 

Se podrá acceder con el mismo usuario principal que utilizan para MVD Gestiona.


Aquí se dirige a CFE recibidos.

 

 

Si lo desea puede obtener un reporte de los CFE recibidos ingresando en Reportes > Comprobantes recibidos:

 

 

 

Desde MVD Gestiona:

Es posible importar los CFE recibidos en MVD Gestiona. Para solicitar la habilitación de esta funcionalidad, deberá enviar un correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy, indicando la opción que desea configurar para Proveedores y Productos.

 

Proveedores

Si, al momento de importar un CFE, el proveedor no existe en MVD Gestiona, podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

  • Crear automáticamente: se creará automáticamente el proveedor para permitir la importación del CFE.

  • No importar: no se importará el CFE y se indicará que el proveedor se encuentra pendiente de creación.


Productos

Si, al momento de importar un CFE, alguno de los ítems no existe en MVD Gestiona, podrá seleccionar una de las siguientes opciones:

  • Crear automáticamente: se crearán automáticamente los ítems. En la ficha del proveedor podrá configurarse el tipo de producto que se asignará a los ítems correspondientes a cada proveedor.

  • No importar: no se importará el CFE y se indicará que uno o más ítems se encuentran pendientes de creación.

 

Una vez configurada la funcionalidad, deberá acceder al módulo Facturación > Proveedores > Facturas. Allí se visualizarán las facturas recibidas en estado “Borrador”.

 

 

 

Desde allí, podrá seleccionar una o varias facturas y confirmarlas o rechazarlas, según corresponda.

 

 

Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdgestiona.uy.

 

 

 

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Preguntado: 24/8/26 15:10
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Última actualización: 24/8/26 15:12